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公司审计督察体系流程 [推广有奖]

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12楼 发表于 2007-11-5 13:57:00 |AI写论文

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<p>摘要<br/>为了加强审计督察部的审计督察职能,维护公司经营、管理秩序的稳定,以确保实现公司的经营战略目标<br/>***涉及审计的表格附件有:盘点表、银行调节表;分支机构内控表、基本情况表、分支机构台帐、费用使用情况一览表、应收帐款征询函<br/>***C.审计组通过审查被审计单位会计凭证、会计帐簿、会计报表,查阅与审计事项有关的文件、资料、检查现金、实物资产,向有关单位和个人调查等方式进行审计督察。<br/><br/>1、 目的<br/>2、 适用范围<br/>3、 术语<br/>4、 工作职责<br/>5、工作程序<br/>6 相关文件<br/><br/>目录<br/>4.1常规审计<br/>4.2专项审计<br/>4.3常规督察<br/>4.4专项督察<br/>4.5法务职责<br/>5.1财务审计<br/>5.3.3操作流程</p><p> 170295.rar (16.24 KB, 需要: 30 个论坛币) 本附件包括:
  • sj.doc
<br/></p>

[此贴子已经被作者于2007-11-7 17:51:57编辑过]

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