楼主: XMINGXI
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[审计实务] 中注协发布企业内部控制审计问题解答 [推广有奖]

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XMINGXI 在职认证  发表于 2015-2-28 15:16:39 |AI写论文

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2015年2月5日,中注协发布《企业内部控制审计问题解答》。该问题解答共包括9个问题,内容涵盖内部控制审计与财务报表审计的联系、区别与整合,财务报告内部控制与非财务报告内部控制的区分,内部控制审计与企业内部控制自我评价之间的关系,与控制相关的风险对控制测试的影响等多个领域。

    自2012年起,企业内部控制审计制度在主板上市公司陆续实施。在《企业内部控制审计指引》的框架下,中注协于2011年10月发布了《企业内部控制审计指引实施意见》,并组织编写了《企业内部控制审计工作底稿编制指南》。为了进一步指导注册会计师更好地贯彻内部控制审计思路,解决在企业内部控制审计实务中遇到的问题,防范审计风险,中注协结合行业执业实践,征集会员有关需求,制定了《企业内部控制审计问题解答》。
来源:中注协http://www.cicpa.org.cn/news/201502/t20150227_46547.html

中注协2015《企业内部控制审计问题解答》附《企业内部控制审计指引实施意见》《企业内.pdf (3.16 MB, 需要: 2 个论坛币)
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关键词:内部控制审计 企业内部控制 问题解答 内部控制 中注协 中注协 审计

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2015《企业内部控制审计问题解答》附2011《企业内部控制审计指引实施意见》

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