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[课件与资料] 审计学课件、习题、案例与阅读材料 [推广有奖]

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审计学课件、习题、案例与阅读材料02.rar (94.34 MB, 需要: RMB 11 元)
内容老的比较多,也比较芜杂。适合教学参考或积累自学。
业规-审计
审计学修订课件
审计学课件与习题
审计学-教案及复习
审计法规、文件
全套审计底稿


├─业规-审计
││
│├─001-003基本制度
││业规001 事务所质量控制制度(试行).docx
││业规002 职业道德管理办法(试行).docx
││业规003 技术支持管理办法(试行).docx
││
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││业规114 业务报告加盖公章与报告信息登记.docx
││业规115 业务委派与业务报告个人签章.docx
││
│├─201-504财务报表审计手册
││├─201-203财务报表审计工作模板
│││├─业规201
││││├─一、财务报表审计报告(32)
│││││├─(一)财务报表-标准意见审计报告
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││││││
│││││├─(七)对按照国际财务报告准则编制的财务报表出具的审计报告
││││││1. 国际财务报告准则审计报告.docx
││││││
│││││├─(三)其他事项段无保留意见审计报告(4)
││││││1. 上期财务报表未经审计.docx
││││││2. 对应数据中上期财务报表已由前任注册会计师审计,注册会计师决定在审计报告中提及.docx
││││││3. 比较财务报表中上期财务报表已由前任注册会计师审计.docx
││││││4. 其他信息与已审计财务报表存在不一致且被审计单位拒绝修改其他信息.docx
││││││
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││││││
│││││├─(六)无法表示意见审计报告(4)
││││││1. 审计范围受到限制.docx
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│││││4. 财务报表存在重大错报.docx
│││││5. 持续经营能力披露不充分.docx
│││││6. 对期初余额未获取充分证据.docx
│││││7. 对应数据-上期保留意见事项未解决且对本期影响重大.docx
│││││8. 对应数据-上期保留意见事项未解决但对本期影响不重大.docx
│││││9. 比较财务数据未经恰当重述.docx
│││││
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││││││
│││││├─(三)与外资、外国企业代表机构相关的其他报告(2)
││││││1、非经营性代表机构审计报告.docx
││││││2. 经营性代表机构审计报告.docx
││││││
│││││└─(二)与国有企业相关的其他报告(16)
│││││1. 财务决算专项说明审计报告.docx
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│││││5. 公司财务内部控制评价报告.docx
│││││6.执行新会计准则期初数申报表的专项报告.docx
│││││7. 辞退职工福利鉴证报告.docx
│││││8. 国有净资产支付预留情况专项审计报告.docx
│││││9. 资产减值准备财务核销情况的专项审核报告.docx
│││││
││││└─二、特殊目的财务报表审计报告(10)
││││1. 计税基础编制.docx
││││10. 简要财务报表的拒绝发表意见.docx
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││││9. 简要财务报表的否定意见.docx
││││
│││├─业规202 财务报表及附注模板
││││├─1.上市公司财务报表及附注
│││││├─1.2014年一般企业单体财务报表及附注模板(暂行)
││││││2014年度一般企业上市公司财务报表附注(模板).docx
││││││上市公司财务报表2014模板(单体式).xlsx
││││││封面2014.doc
││││││
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│││││└─4.合并财务报表及附注模板
│││││2013年度上市公司合并会计报表附注(模板).doc
│││││上市公司合并财务报表2013模板(一体式).xls
│││││上市公司合并财务报表2013模板(分体式).xls
│││││封面2013.doc
内容过多,无法一一列举,欢迎下载学习色标记内容为有修改).xls
││││││三年又一期会计报表附注.doc
││││││封面201X.doc
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│││││
││││└─其他制度
││││企业财务报表附注(模板).doc
││││企业财务报表(模板)(黄色标记的为修改后内容).xls
││││封面201X.doc
││││
│││└─业规203 财务报表审计工作底稿模板
││││0.工作底稿目录总表.docx
││││永久性档案.docx
││││
│││├─1 报告正本
││││0.报告正本目录及业务项目管理控制流转表.docx
││││
│││├─2 完成阶段底稿
││││0.完成阶段工作底稿目录.docx
││││BA审计总结.docx
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││││GB9 应付股利.xls
││││GC1 实收资本(股本).xls
││││GC2 资本公积.xls
││││GC3 盈余公积.xls
││││GC4 专项储备.xls
││││GC5 未分配利润.xls
││││GD1 营业收入.xls
││││GD10 营业外收入.xls
││││GD11 营业外支出.xls
││││GD12 所得税费用.xls
││││GD13 基本每股收益与稀释每股收益.xls
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││││GD7 资产减值损失.xls
││││GD8 公允价值变动损益.xls
││││GD9 投资收益.xls
││││GE 现金流量表审计底稿.xls
││││
│││└─8 集团合并审计底稿
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│││HE 汇总计算及合并范围审核表.xls
│││HF 抵销分录汇总及抵消情况审核表.xls
│││
││├─301-325财务报表审计重要工作指引
│││1.业规301 审计流程指引.docx
│││10.业规310 业务约定书指引.docx
│││11.业规311 了解被审计单位及其环境指引.docx
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│││19.业规319 函证指引.docx
│││2.业规302 计划审计工作指引.docx
│││20.业规320 存货监盘指引.docx
│││21.业规321 其他项目审计指引.docx
│││23.业规323 管理层声明书指引.docx
│││3.业规303 预审工作指引.doc
│││4.业规304 集团审计指引.docx
│││5.业规305 审计重要性与审计抽样指引.doc
│││6.业规306 分析程序指引.docx
│││7.业规307 审计总结指引.docx
│││8.业规308 收入舞弊审计指引.xlsx
│││9.业规309 前任注册会计师和后任注册会计师沟通指引.docx
│││
││├─401-418财务报表审计分行业(非金融)审计指引
││││业规401 施工企业审计特殊考虑.doc
││││业规402 交通运输企业审计特殊考虑.doc
││││业规403 商品流通企业审计特殊考虑.doc
││││业规404 高科技企业审计特殊考虑.doc
││││业规405 通信企业审计特殊考虑.doc
││││业规406 房地产开发企业审计特殊考虑.doc
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││││
│││└─业规417 --建材行业
│││417正文.docx
│││417附件1.docx
│││417附件2.docx
│││业规417 建材行业审计特殊考虑.docx
│││
││└─501-504财务报表审计金融企业审计指引
││与业规501有关的证券公司审计特殊报告.docx
││与业规502有关的期货公司审计特殊报告.docx
││业规501 证券公司审计.docx
内容过多,无法一一列举,欢迎下载学习
││y-33现金流调查.xls
││y-34资产减值计提的充分性调查.xls
││y-35潜盈潜亏事项调查.xls
││y-36资产的权属瑕疵调查.xls
││y-37或有事项、资产抵押事项调查.xls
││y-38表外负债调查.xls
││y-39关联方及关联方交易调查.xls
││y-3财务尽职调查计划.xls
││y-40正在履行或将要履行的重大合同调查.xls
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││
│├─业规605 H股审计
││H股审计指引.docx
││天职国际会计师事务所与天职香港会计师事务所香港上市公司审计、审阅工作合作指引.docx
││
│├─业规607 内部控制审计
│││内部控制审计实施指引.docx
│││内部控制审计工作底稿模板(整合审计时除业规203号外需要单独编制的底稿).rar
│││内部控制审计报告模板(20130218修订).docx
│││(重要提示:下载内容为:试点上市公司内部控制审计报告、上市公司内部控制评价报告、上交所上市公司董事会对内部控制的评价报告).docx
│││
││└─内部控制审计工作底稿模板(整合审计时除业规203号外需要单独编制的底稿)
││0.整合审计工作底稿目录.doc
││BA-1 内部控制审计总结.docx
││BD-1 内部控制审计声明书.xlsx
││BF-1 内部控制缺陷评价汇总表.xlsx
││BH-1、BH1-1 内部控制审计沟通函.xlsx
││DC-1 业务约定书.docx
││EF-1 内部控制审计策略书.doc
││
│├─业规608 验资工作
││验资工作指南(底稿工具).xlsx
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││└─工作底稿
││财产损失鉴定工作底稿.doc
││财损鉴证业务类工作底稿.xls
││
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││1.大型项目竣工决算报表编制指引.doc
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││6.决算编制程序表.xls
││7.报表核对程序表.xls
││8.竣工决算明细表.xls
││9.大中型竣工决算报表(企业).xls
││
│├─业规612 盈利预测审核
│││盈利预测工作底稿.rar
│││盈利预测报告模板.docx
│││
││└─盈利预测工作底稿
│││盈利预测工作底稿模板.docx
│││
││└─2.业务类工作底稿
││1.审核前盈利预测计算表.XLS
││10.投资收益审核.xls
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│││清产核资审计工作底稿模板.doc
│││
││└─2.业务类工作底稿
││3.清产核资基础表.xls
││4.现场审查表.xls
││5.实物资产盘点表-参考使用.xls
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│││
││├─附件2:高新技术企业认定专项审计工作底稿
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│││
││└─2.业务类工作底稿
││1.货币资金.xls
││10.可供出售金融资产.xls
││11.持有至到期投资.xls
││12.长期应收款.xls
││13.长期股权投资.xls
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││24.应收出口退税.xls
││25.应收补贴款.xls
││26.待摊费用.xls
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││41.预计负债.xls
││42.递延所得税负债.xls
││43.预提费用.xls
││44.递延收益.xls
││45.实收资本(股本).xls
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││
│├─业规617 财务收支专项审计
││财务收支专项审计报告模板.docx
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││
│└─业规621 代编财务报表业务
│代编财务报表业务报告模板.docx
│代编财务报表业务指南(底稿工具).xlsx

├─全套审计底稿
│├─01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)
││└─01了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)
││BA了解被审计单位及其环境.xls
││
│├─01初步业务活动工作底稿
││└─01初步业务活动工作底稿
││A初步业务活动部分 .xls
││
│├─01采购与付款循环
││└─01采购与付款循环
││CGC采购与付款循环.xls
││
│├─02了解被审计单位内部控制
││└─02了解被审计单位内部控制
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│││
││├─BB2-4销售与收款循环
│││XSL销售与收款.xls
│││
││├─BB2-5筹资与投资循环
│││CZL筹资与投资.xls
│││
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│││
││├─FD应付账款
│││FD应付账款.xls
│││
││├─FE预收账款
│││FE预收账款.xls
│││
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│││
││├─ZIA一年内到期的非流动资产
│││ZIA一年内到期的非流动资产.xls
│││
││├─ZIB其他流动资产
│││ZIB其他流动资产.xls
│││
││├─ZI存货
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││├─ZN投资性房地产
│││ZN投资性房地产.xls
│││
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│││
││├─ZV开发支出
│││ZV开发支出.xls
│││
││├─ZW商誉
│││ZW商誉.xls
│││
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││
│├─SB营业成本
││SB营业成本.xls
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│├─SH公允价值变动损益
││SH公允价值变动损益.xls
││
│├─SI投资收益
││SI投资收益.xls
││
│├─SJ营业外收入
││SJ营业外收入.xls
││
│├─SK营业外支出
││SK营业外支出.xls
││
│└─SL所得税费用
│SL所得税费用.xls

├─审计学
││在细节测试中使用非统计抽样方法.docx
││审计 第五章 注册会计师法律责任.ppt
││审计学习题答案.docx
││期末自测练习(审计学) (1).docx
││第2-3章 注册会计师行业管理.ppt
││第七章 审计证据与工作底稿-version4.ppt
││第八章 审计计划.ppt
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││习题九(审计工作底稿).doc
││习题二(审计报告).doc
││习题五(执业准则与质量控制).doc
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││习题四(独立性).doc
││审计学(习题+答案).doc
││
│├─审计习题
││第七章 审计证据与审计工作底稿 .doc
││第九章 风险评估.doc
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││第十三章 销售与收款循环审计.doc
││第十二章 审计报告.doc
││第十五章 生产与薪酬循环审计.doc
││第十四章 购货与付款循环审计.doc
││第十章 风险应对.doc
││
│├─审计习题答案
││└─审计习题答案
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│││第六章审计证据与审计工作底稿.ppt
│││第六章 审计证据与审计工作底稿.pdf
│││第四章 执业准则与法律责任.pdf
│││第四章 执业准则与法律责任.ppt
│││财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知.doc
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││中国注册会计师职业道德守则第3号——提供专业服务的具体要求.pdf
││中国注册会计师职业道德守则第4号——审计和审阅业务对独立性的要求.pdf
││中国注册会计师职业道德守则第5号——其他鉴证业务对独立性的要求.pdf
││
│└─资料
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│2013年注会计考试《审计》试题及解析.pdf
│《企业内部控制基本规范及配套指引》word版.doc
│《企业内部控制规范讲解2010》.doc
│上市公司内部控制典型案例分析.doc
│上市公司内部控制典型案例分析.pdf
│上市公司内部控制典型案例分析20140515.pdf
│企业内部控制审计工作底稿编制指南_(Word版252页全).doc
│企业内部控制规范国际对比研究.pdf
│兰德公司对中国人的评价.doc
│内控经典案例题(1).doc
│内控经典案例题.doc
│内部控制规范的国际分野与融合.pdf
│各类审计报告.doc
│审计学.doc
│审计课外——南海公司事件.doc
│小企业会计准则讲解.doc
│流程图法学审计——V1.0版.pdf
│浅析COSO内部控制整合框架的新变化及其启示.doc
│风险评估与应对案例分析.pdf

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├─审计学修订课件
│前言.pptx
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├─审计学课件与习题
│主营业务收入截止测试与应收账款账龄分析底稿.xlsx
│审计学教材课后习题参考答案1-7.docx
│审计抽样.PPT
│审计目标、审计程序与审计证据习题(附答案).docx
│审计目标知识点总结.docx
│审计证据与审计工作底稿.PPT
│审计课件.zip
│收入截止测试应收账款账龄分析资料.doc
│第一章审计概述知识点总结.docx
│第一章 审计概述2017.9.ppt
│第一章 审计概述知识点总结.docx
│第一章审计概述习题(补充).docx
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│第五章计划审计工作知识点总结.docx
│第六章风险评估与风险应对知识点总结.docx
│第六章风险评估与风险应对练习题(附答案).docx
│第十章货币资金习题(附答案).docx
│销售与收款循环的审计习题(附答案).docx
│风险评估与风险应对.PPT

└─审计法规、文件内容过多,无法一一列举,欢迎下载学习


补充内容 (2023-8-27 13:36):
证券投资分析与估值建模课件与阅读材料  https://bbs.pinggu.org/thread-11171827-1-1.html
[课件与资料] 金融工程学课件、习题与阅读材料合集  https://bbs.pinggu.org/thread-11182809-1-1.html

补充内容 (2023-8-27 13:37):
【课件与习题】西方经济学课件与习题合集 https://bbs.pinggu.org/thread-11554691-1-1.html
[课件与资料] 【课程资料】微观经济学课件与习题合集 https://bbs.pinggu.org/thread-11556983-1-1.html
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关键词:阅读材料 审计学 企业内部控制基本规范 国际财务报告准则 香港会计师事务所

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